ST东时:公司其他风险警示相关事项进展

金融界11月29日消息,ST东时“公告称,”北京大华国际会计师事务所对公司2023年度财务报告内部控制的有效性出具否定意见的《内部控制审计报告》,公司股票自2024年5月6日被实施其他风险警示。公司对过往年度财务报表进行追溯调整,针对保理公司扣款已提起诉讼且在二审审理中;与桐隆汽车及相关方的关联交易议案未获股东大会通过;桐隆汽车未交付AI智能驾培系统,公司已多次敦促;晋中子公司多预付工程款,已向法院提起诉讼,案件正在一审审理中;VR智能型汽车驾驶培训模拟器未完整交付,对方未履约,公司已多次敦促,必要时将采取法律措施。目前公司经营正常,将持续完善内控制度。公司会每月披露相关事项进展。

本文源自:金融界

作者:公告君